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定西市建筑市场服务中心2024年部门预算公开

发布日期:2024-06-10 10:40:55 本文标签:服务中心 定西市 建筑 市场 部门 

目录

第一部分单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、部门绩效目标编制情况说明

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门预算公开表(见附表)

二、绩效目标表(见附件)

三、事前绩效评估报告(见附件)

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将 2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.承担参与房屋建筑工程、市政基础设施工程质量安全事故的调查处理,房屋建筑工程、市政工程质量安全投诉受理等行政辅助支持性职能和公益服务职能。

2.建设工程消防设计审查验收等行政辅助和相关技术服务职能。

二、机构设置

(一)机关内设机构

定西市建筑市场服务中心内设建筑管理站、建筑工程质量安全监督站和建设工程造价管理站3个内设机构。

(二)参照公务员法管理单位

“无参照公务员法管理单位”。

(三)直属事业单位

“无直属事业单位”。

三、收支总体情况

(一)收入预算

2024年部门收入预算413.96万元(详见部门预算公开表 1、2),与上年362.98万元相比增长50.98万元,增长14.04%,主要原因是人员工资增加。包括: 一般公共预算收入413.96万元,政府性基金预算收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00万元,其他收入 0.00 万元。

(二)支出预算

2024年支出预算413.96万元(详见部门预算公开表1、3),与上年362.98万元相比增长50.98万元,增长14.04%,主要原因是人员工资增加。包括:基本支出预算399.96万元,项目支出预算14万元,上年结转支出预算0.00万元。

(三)政府支出功能分类指标(按单位功能科目填列)

1.一般公共服务支出413.96万元,与上年362.98万元相比增加50.98万元,主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出48.08万元,与上年40.88万元相比增加7.2万元,增长17.6%,主要原因是人员工资增加。

3.卫生健康支出14.17万元,与上年14.38万元相比减少0.21万元,下降1.46%,主要原因是事业单位医疗保险缴费减少。

4.节能环保支出 0 万元,与上年 0 万元相比零增长/减少 0 万元,下降 0 %/增加 0 万元,增长 0 %。

5.城乡社区支出 320.24万元,与上年281.08万元相比增加39.16万元,增长13.9%,主要原因是人员工资增加。

6.住房保障支出31.47万元,与上年26.65万元相比增加4.82万元,增长18.09%,主要原因是人员工资增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出413.96万元(详见部门预算公开表5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出399.96 万元,与上年348.98万元相比增加50.98万元,增长14.61%,主要原因是人员工资增加。

(二)项目支出

2024年项目支出预算 14万元,与上年14万元相比零增长/减少 0 万元,下降 0 %/增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是延续性项目。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)2024年“三公”经费预算 0.32 万元,与上年**万元相比零增长/减少**万元,下降**%/增加**万元,增长**%,主要原因是**。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用 0 万元,与上年 0 万元相比零增长/减少 0 万元,下降 0 %/增加 0 万元,增长 0 %。

2.公务接待费 0.32 万元,与上年0.33万元相比0.1万元,下降3%,主要原因是有退休人员。

3.公务用车购置及运行费 0 元,其中:公务用车购置费 0 元,与上年相比零增长/减少 0 ,下降 0 %/增加 0 元,增长 0 %;公务用车运行费 0 元,与上年相比零增长/减少 0 元,下降 0 %/增加 0 元,增长 0 %。

(二)2024年培训费 0 万元,与上年 0 万元相比零增长/减少 0 万元,下降 0 %/增加 0 万元,增长 0 %。

(三)2024年会议费 0 万元,与上年 0 万元相比零增长/减少 0 万元,下降 0 %/增加 0 万元,增长 0 % 。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费总额21.36万元,其中办公费1.78万元、差旅费9.12万元、取暖费4.05万元、邮电费0.8万元、水电费0.3万元、福利费(在职)4.18万元、其他商品服务支出1.13万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额 9.1 万元,其中:政府采购货物预算 9.1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为31.76万元,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元,设备0.36万元(其中车辆0辆,价值 0 万元,单位价值20万元以上的设备0套),文物和陈列品 0 万元,图书和档案 0 万元,家具和用具31.4万元,特种动植物 0 万元。无形资产 0 万元,其中:土地使用权 0 万元,专利及信息数据等无形资产 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收0.00万元。

(三)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、部门绩效目标编制情况说明

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2个,涉及财政支出14万元。分别为项目1.建筑质量管理工作经费,金额5万元;项目2.驻村帮扶工作经费,金额9万元;2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理,涉及金额14万元。(绩效目标表见附件)

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2024年建服中心部门预算公开表 (1).xlsx

2024年建服中心部门整体绩效目标申报表.xlsx

2024年建服中心建筑质量管理工作经费 项目绩效表.xlsx

2024年-驻村帮扶人员工作经费-项目支出绩效目标申报表(修改版).xls

建筑质量管理工作经费事前绩效评估报告.doc

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